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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000098/2025 | 0000162/2025 | 0000175/2025 | LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO CARRO (PLACA RBJ-4D81) DA CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO/ES E MULTAS COM OS VENCIMENTOS ORIGINAIS DOS DIAS 09/09/2024, 21/10/2024 E 03/02/2025. | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 28.162.105/0001-66 | R$ 1.048,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000097/2025 | 0000161/2025 | 0000174/2025 | 1/2 DIARIAS DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL. REALIZADAS NOS SEGUINTES DIAS: 02/04/2025 - ATILIO VIVACQUA-ES 03/04/2025 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES 04/04/2025 - IBATIBA-ES 07/04/2025 - VITORIA-ES 08/04/2025 - VITORIA-ES | LUIZ EDUARDO HERGUET | ***.120.567-** | R$ 950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000096/2025 | 0000160/2025 | 0000173/2025 | 1/2 DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO, RENAN VICOSI MAIA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 07/04/2025 PARA VITORIA-ES. | RENAN VICOSE MAIA | ***.675.427-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000095/2025 | 0000159/2025 | 0000172/2025 | 1/2 DIARIAS DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO, GIANI MARCIO CORADINI, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03/04/2025 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES E 07/04/2025 PARA VITORIA-ES. | GIANI MARCIO DE OLIVEIRA CORADINI | ***.615.897-** | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000094/2025 | 0000158/2025 | 0000171/2025 | 1/2 DIARIAS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO, FABIANO DAVEL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03/04/2025 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES E 07/04/2025 PARA VITORIA-ES. | FABIANO DAVEL | ***.714.557-** | R$ 280,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000093/2025 | 0000157/2025 | 0000170/2025 | 1/2 DIARIA DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO, ANA CAROLINA VENTURIN, VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/03/2025 PARA VITORIA-ES. | ANA CAROLINA VENTURIM | ***.575.997-** | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000099/2024 | 0000005/2025 | 0000169/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS REPROGRAFICAS (XEROX) EM PRETO E BRANCO - REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2025 A 02/04/2025 | COLOR CEU COPIAS E PAPELARIA LTDA ME | 03.707.418/0001-21 | R$ 288,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000001/2025 | 0000017/2025 | 0000168/2025 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA E DESTINACAO DE ESGOTO SANITARIO- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 | COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 895,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000355/2023 | 0000010/2025 | 0000167/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM COM A QUALIDADE MINIMA EXIGIDA PELA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO REF.: MARCO/2025 | PEISINO & FREZZA LTDA | 07.068.183/0001-26 | R$ 2.797,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000114/2024 | 0000062/2025 | 0000166/2025 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, GALAO DE 20 LITROS, SEM VASILHAME ( APENAS O LIQUIDO). REF.: MARCO/2025 | R&R DISTRIBUIDORA OVOS LTDA | 32.196.894/0001-23 | R$ 256,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |